Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/24 Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce vykurovacieho telesa. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 0,00 € 05.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/24/0072 za revíziu dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 59,35 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,05 € 05.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 64,65 € 04.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0059 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 86,90 € 02.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 33 žiakov v termíne 19.02.2024 - 23.02.2024. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 0,00 € 16.02.2024 05.03.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/24/0027 za lyžiarsky kurz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 950,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0016 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0209 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0031 za pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0050 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0062 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 03.05.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0019 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,06 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0018 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0013 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0208 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0003 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »