DFB/22/0093 |
za školenie projektu gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
1 068,00 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
042/22 |
Objednávame si u Vás Externé vzdelávanie učiteľov zamerané na finančnú gramotnosť v rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu DH vo Svidníku“. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Matej Leľo |
43522866 |
|
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/22/0077 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Projectinvesta s.r.o. |
44495552 |
|
209,39 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
016/22 |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu v rámci projektu Nadácie ZSE. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Projectinvesta s.r.o. |
44495552 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
22.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/22/0075 |
za opravu kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
88,50 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
za opravu kotlov ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
174,96 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
033/22 |
Objednávame si u Vás opravu kotla (ŠJ). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFJ/22/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
586,17 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
959,14 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0163 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
504,36 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
620,28 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
161,83 € |
04.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
614,35 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
575,57 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,52 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
611,01 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0094 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
769,13 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0110 |
za ovocie a zeleninu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
808,79 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Taktik |
45258767 |
|
166,80 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
029/22 |
Objednávame si u Vás učebnicu Maturita Dejepis (12ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Taktik |
45258767 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |