Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0093 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,50 € 03.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0109 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 130,65 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0088 za kontrolu dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
018/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov + tuhé palivo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 05.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
049/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 31.10.2022 18.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0205 za kontrolu spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 15.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
055/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 25.11.2022 09.12.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
013/22 Objednávame si u Vás prepravu na trase Svidník (SVK) - Sanok (PL) v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 04.04.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0232 za revíziu plyn. spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 14.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
056/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového spotrebiča. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 0,00 € 13.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
004/22 Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 29 žiakov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 0,00 € 24.01.2022 14.02.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0053 za lyžiarský Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 350,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0246 za služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 600,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
064/22 Objednávame si u Vás montáž videovrátnika a príslušenstvo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 0,00 € 28.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFS/22/0017 za darčekové poukažky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 595,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0237 za školské potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 693,20 € 20.12.2022 22.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0240 nákup materiálu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 217,50 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0242 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 199,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
060/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka