Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0170 za pracovné odevy, školník Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 163,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0169 za pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 293,62 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
041/22 Objednávame si u Vás oblečenie pre vedúcu ŠJ a kuchárky podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 0,00 € 18.09.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
040/22 Objednávame si u Vás oblečenie pre školníka a upratovačky podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 0,00 € 18.09.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0238 všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 607,50 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
058/22 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre školníka a kuchárky. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 0,00 € 20.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 959,14 € 08.11.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0163 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 504,36 € 05.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0176 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 620,28 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 161,83 € 04.01.2022 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 614,35 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 575,57 € 07.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0055 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,52 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 611,01 € 09.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0094 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 769,13 € 03.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0110 za ovocie a zeleninu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 808,79 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku a prehliadku tlakového a plynového zariadenia. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 0,00 € 07.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0244 revízia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 456,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »