Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0029 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0043 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0078 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0117 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0137 za plyn , vrátená úhrada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -800,00 € 20.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0131 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0141 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0138 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -873,30 € 20.09.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0145 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 04.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0102 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0101 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0100 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,70 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0098 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,90 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0097 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0118 mobil-riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0113 VBA prístup - VUCNET za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0112 Služby pevnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,46 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0111 Prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »