Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
035/21 Objednávame si u Vás čipovú kartu IDPrime MD940 (1ks) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Info consult, s.r.o. 36007561 0,00 € 08.11.2021 22.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0165 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 03.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0073 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,16 € 17.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0153 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 78,98 € 06.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
033/21 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 12 účastníkov projektu Erasmus+ (2019-1-SK01-KA229-060736_1) v dňoch 24.10. - 29.10.2021. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Hotel Portius 6842417407 0,00 € 24.10.2021 10.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0201 opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 15 331,75 € 21.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0208 nákup žalúzii Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 472,51 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0194 za výkon technika požiarnej ochrany Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
023/21 Objednávame si u Vás prenosný hasiaci prístroj práškový (1ks - ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 0,00 € 20.09.2021 24.09.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0143 za služby a hasiaci prístroj Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 82,00 € 24.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0140 nákup batérií Samsung Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 34,20 € 01.10.2021 01.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
024/21 Objednávame si u Vás batérie SAMSUNG SP3676B1A (2ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0136 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 23.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0102 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,30 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0101 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,74 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0172 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 231,98 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0074 časopis Geografia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/21 Objednávame si u Vás opravu kotla v ŠJ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 02.06.2021 10.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0092 oprava kotla FG 80 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 92,40 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra