Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/23 Objednávame si u Vás príslušenstvo k mobilnému telefónu Samsung A33 5G. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FixDistribution s. r. o. 47441429 0,00 € 13.02.2023 23.02.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0138 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0145 za požiarnu ochranu- kontrola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 72,00 € 03.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0100 za opravu dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 120,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
018/23 Objednávame si u Vás opravu vonkajších dverí na gymnáziu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 0,00 € 03.07.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0100 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 290,99 € 22.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
051/23 Objednávame si u Vás ročný servis a údržbu pl. kotlov a odb. prehliadky a skúšky. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 0,00 € 21.12.2023 29.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0200 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 60,60 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0198 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0033 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 95,93 € 22.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0133 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 07.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0066 za školenie projekt gramotnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Matej Leľo 43522866 2 200,00 € 27.04.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0201 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 1 760,40 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
052/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 22.12.2023 29.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0029 za lyžiarsky výcvik Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 200,00 € 14.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »