Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0156 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0155 za počitačové verzie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0011 nová verzia Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0050 za systémovú podporui Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0059 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0105 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0101 za BOZP PZO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 03.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0149 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 585,89 € 05.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 150,00 € 11.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
031/23 Objednávame si u Vás reklamné predmety pre projekt Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 0,00 € 11.10.2023 13.11.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 304,89 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 315,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0128 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 167,81 € 13.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,90 € 23.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »