Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0042 konzultácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
042/22 Objednávame si u Vás Externé vzdelávanie učiteľov zamerané na finančnú gramotnosť v rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu DH vo Svidníku“. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Matej Leľo 43522866 0,00 € 04.10.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0243 za EPSON Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 1 800,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
061/22 Objednávame si u Vás projektor EPSON EB-695Wi a myšky k počítaču (15ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0249 za kancelársk materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 108,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0017 za darčekové poukažky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 595,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0237 za školské potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 693,20 € 20.12.2022 22.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0240 nákup materiálu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 217,50 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0242 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 199,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
060/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
002/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 17.01.2022 26.01.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0132 za skol. potreby pre UA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 299,20 € 13.07.2022 15.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
027/22 Objednávame si u Vás školské potreby podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0246 za služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 600,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
064/22 Objednávame si u Vás montáž videovrátnika a príslušenstvo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 0,00 € 28.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
004/22 Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 29 žiakov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 0,00 € 24.01.2022 14.02.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0053 za lyžiarský Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 350,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0232 za revíziu plyn. spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 14.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
056/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového spotrebiča. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 0,00 € 13.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
013/22 Objednávame si u Vás prepravu na trase Svidník (SVK) - Sanok (PL) v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 04.04.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »