Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0061 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0062 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 03.05.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0063 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0064 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0065 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0066 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0067 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,51 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0068 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 198,82 € 15.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0069 záloha za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 15.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0072 za revíziu dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0170 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0171 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2,40 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 244,70 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,71 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 2 335,18 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 56,28 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 331,35 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 274,90 € 17.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,52 € 23.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »