Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0052 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0053 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0055 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0056 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0057 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 11.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0058 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,00 € 11.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0059 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0060 za kounálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 17.04.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0061 odborná prehliadka plyn. zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0062 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0063 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0065 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 20.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0066 za školenie projekt gramotnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Matej Leľo 43522866 2 200,00 € 27.04.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0067 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0068 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0069 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0071 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »