Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0013 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 150,00 € 11.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za ochranu osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.02.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.02.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 za letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 038,00 € 19.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 503,54 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 677,60 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za letenky Madrid Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 629,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 1 896,30 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0019 za soľ tabletovanú Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 17,40 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0020 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0021 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 1,00 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0022 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,99 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0023 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0024 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0026 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 26,21 € 09.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0027 za elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 473,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0028 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 468,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »