Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0203 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 304,92 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0204 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,28 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0205 za kontrolu spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 15.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0206 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 518,01 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0207 pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0210 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 25.11.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0211 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0212 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 7 938,11 € 28.11.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0213 oprava ohrievača ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 210,12 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0214 za monitor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 7,25 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0215 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 1 374,00 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0216 prenájom plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 111,60 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0217 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 646,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0218 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0219 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0220 zalohova platba za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0221 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,80 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0222 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0224 za výkon technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra