Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0161 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 93,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0162 za energie školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 138,18 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0163 za stravne lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 614,38 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0164 kurz obsluhy kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Vladimír Martaus 17207568 192,00 € 14.09.2022 16.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0166 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0167 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,33 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0168 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 478,84 € 23.09.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0169 za pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 293,62 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0170 za pracovné odevy, školník Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 163,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0171 za systémovú podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0172 kontrola požiarnych hydrantov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 59,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0173 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0174 za nové verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0176 za prenájom telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0177 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,08 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0180 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0181 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra