Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0208 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0003 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0207 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,44 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0209 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
001/24 Objednávame si u Vás letenky pre 11 osôb na trase Madrid - Vigo v termíne 08.01.2024 - 13.01.2024 v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 09.01.2024 22.01.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/24/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 2 335,18 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0171 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2,40 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0170 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0206 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0205 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0001 za zverejnovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0012 za obedy zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 187,80 € 09.01.2024 14.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za dopravu Madrid Vigo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 713,00 € 09.01.2024 14.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,71 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 244,70 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7