Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0037 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 351,52 € 15.03.2024 19.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0038 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 295,30 € 15.03.2024 19.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0036 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 HDmobil s.r.o. 50002724 41,10 € 13.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 401,93 € 13.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0002 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 192,60 € 12.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0032 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 7 812,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 192,63 € 11.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,29 € 08.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0036 za pracovné oblečenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 138,51 € 07.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
009/24 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre vedúcu ŠJ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 0,00 € 07.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
010/24 Objednávame si u Vás ovládač Xiaomi Mi Tv Stick. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 HDmobil s.r.o. 50002724 0,00 € 07.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/24/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 011,59 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 618,39 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0029 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0028 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0031 za pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0027 za lyžiarsky kurz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 950,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
008/24 Objednávame si u Vás letenky v rámci projektu Erasmus+ pre 3 osoby na trase Krakow - Bergen dňa 15.05.2024 a späť Bergen - Budapešť dňa 18.05.2024. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 06.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/24/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 255,51 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 71,87 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »