Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0010 propagačný materiál Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 78,30 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0127 za inovačné vzdelávanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAABE 35908718 1 125,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
026/23 Objednávame si u Vás knihy na predmet BIOLÓGIA (11ks) a CHÉMIA - všeob. anorg. chémia (11ks) a org. chémia (11ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 0,00 € 31.08.2023 10.10.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
024/23 Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus+ Future in the past. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 30.08.2023 10.10.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
025/23 Objednávame si u Vás program inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov školy podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAABE 35908718 0,00 € 30.08.2023 10.10.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
023/23 Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 5 zamestnancov školy. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník 00416266 0,00 € 25.08.2023 10.10.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0125 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2023 26.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0100 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 290,99 € 22.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0124 za Edupage Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 136,00 € 15.08.2023 23.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0099 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 73,49 € 10.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0123 za elektrinu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 162,24 € 10.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0122 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,80 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0121 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0120 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0118 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0117 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 07.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0119 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 02.08.2023 08.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0116 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.08.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0115 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 012,72 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 606,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »