Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0077 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 45,27 € 06.05.2022 10.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 3 396,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0087 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0086 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0085 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0084 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0083 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,63 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0088 za kontrolu dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0082 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
019/22 Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 06.06.2022 (trasa Svidník SVK - Krakow PL) a 12.06.2022 (trasa Krakow PL - Svidník SVK) v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 0,00 € 05.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
018/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov + tuhé palivo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 05.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 129,36 € 04.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
017/22 Objednávame si u Vás letenky pre 15 osôb na trase Krakow-Bergen a späť, v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 04.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 194,14 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0074 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 60,58 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0081 poistne kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra