Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0150 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 333,28 € 25.08.2022 13.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
034/22 Objednávame si u Vás stravné lístky 63ks v hodnote 5,10€. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 25.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
033/22 Objednávame si u Vás opravu kotla (ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 23.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0149 za poskytnutie služby počítačovej sietel Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.08.2022 13.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0112 za vrátenie prepraviek Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 -93,46 € 18.08.2022 18.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0146 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,70 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0145 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0144 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0143 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0142 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,84 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0139 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0141 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 61,27 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0140 za elektr. energiu, škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 96,25 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0148 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0147 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0138 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 480,32 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0137 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 18,55 € 28.07.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0135 poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 168,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0134 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 15.07.2022 22.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0136 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 104,29 € 15.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »