Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0100 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,70 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0105 systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0104 nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0006 strava zamestnancov zo soc. fondu za jún Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 120,99 € 08.07.2021 17.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0098 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,90 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0097 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0099 servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0096 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0095 výkon činnosti osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,53 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0050 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 412,93 € 29.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0093 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 298,31 € 29.06.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0090 pracovná obuv a odev Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 73,58 € 28.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0092 oprava kotla FG 80 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 92,40 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 11,30 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 81,24 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,15 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »