DD21 s. r. o.


Informácie
  • Názov: DD21 s. r. o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0197 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 145,33 € 26.10.2020 13.11.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0235 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 61,02 € 07.12.2020 10.12.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0234 čiernobiele kópie - sekretariát a zástupca Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 197,65 € 07.12.2020 10.12.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0251 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 1 463,04 € 14.12.2020 18.12.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
2020/0068 Objednávame si u Vás kancelársky papier Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 0,00 € 21.12.2020 22.12.2020 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
DFB/20/0264 kancelársky papier Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 110,69 € 21.12.2020 29.12.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 17/2015 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve - údržba a servis zariadenia Xerox WC 7855V_F Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 Iné 0,00 € 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 17/2015 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve - údržba a servis zariadenia Xerox WC 7855V_F Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 Iné 0,00 € 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Zmluva
2019/0004 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 0,00 € 31.01.2019 01.02.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
DFB/19/0023 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa, tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 299,76 € 04.02.2019 14.02.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0065 čiernobiele kópie - sekretariát a zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 48,59 € 11.03.2019 19.03.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0078 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 246,65 € 04.04.2019 10.04.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0107 čiernobiele kópie - sekretariát Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 35,35 € 06.05.2019 11.05.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0126 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 212,29 € 03.06.2019 15.06.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0153 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 125,18 € 09.07.2019 30.07.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0201 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 433,70 € 19.09.2019 28.09.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0202 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 156,00 € 23.09.2019 28.09.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0251 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 156,00 € 20.11.2019 27.11.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0266 čiernobiele a farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 376,66 € 06.12.2019 13.12.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0296 čiernobiele a farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 137,14 € 20.12.2019 28.12.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »