DD21 s. r. o.


Informácie
  • Názov: DD21 s. r. o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0110 čiernobiele + farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 277,38 € 13.07.2021 16.07.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/21/0096 nákup tonerov Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 891,29 € 01.07.2021 16.07.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
2021/07 Zmluva o údržbe a servise 252021 Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.07.2021 30.07.2021 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Zmluva
DFB/21/0120 inštalácia kopírky Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 128,88 € 09.08.2021 18.08.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/21/0168 čiernobiele a farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 130,87 € 11.10.2021 19.10.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/21/0176 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 111,24 € 19.10.2021 26.10.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/21/0187 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 349,10 € 27.10.2021 10.11.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/21/0209 čiernobiele kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 31,60 € 24.11.2021 29.11.2021 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve 17/2015 Dodatok č. 3 k servisnej zmluve - údržba a servis zariadenia Xerox WC 7855V_F Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 Nájmy a prenájmy 0,00 € 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Zmluva
2020/0001 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Xerox MP 3320. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 0,00 € 09.01.2020 14.01.2020 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
DFB/20/0007 oprava kopírky Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 58,10 € 13.01.2020 25.01.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0051 čiernobiele a farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 95,35 € 04.03.2020 21.03.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0043 čiernobiele kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 26,82 € 09.03.2020 21.03.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0062 čiernobiele a farebné kópie Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 137,47 € 06.04.2020 22.04.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0087 servisné práce Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 72,24 € 14.05.2020 19.05.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0101 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 259,20 € 09.06.2020 19.06.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
2020/0024 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 0,00 € 04.06.2020 20.06.2020 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
DFB/20/0121 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 35,72 € 08.07.2020 29.07.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0116 toner Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 56,84 € 03.07.2020 29.07.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0174 čiernobiele a farebné kópie - zborovňa Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 119,06 € 05.10.2020 14.10.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »