Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0034
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 18.03.2025
- Celková hodnota: 390,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/010/2025
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
SJ/010/2025 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
390,63 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť