Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0112
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 310,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/072/2023
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/072/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
310,08 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť