Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFSJ/23/0112
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 310,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/072/2023
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka: 
 
     
 
     Súvisiace dokumenty
   
      | Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
    | SJ/072/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 |  | 310,08 € | 10.10.2023 |  |  | 18.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | 
 
 
Tlačiť