Faktúra č. DFSJ/23/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 278,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2023
  • Identifikácia objednávky: SJ/067/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/067/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 278,19 € 31.05.2023 03.06.2023 riaditeľ Objednávka
Tlačiť