Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0051
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 189,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/ŠJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/051/2023
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/051/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
189,59 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť