Faktúra č. DFB/22/0230

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 466,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/088/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/088/2022 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 466,12 € 29.11.2022 05.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť