Faktúra č. DFB/22/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 102,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/065/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/065/2022 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 102,88 € 30.08.2022 07.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť