Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0106
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 326,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zal. faktúra
- Identifikácia objednávky: VO/041/2022
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| VO/041/2022 |
tlačívá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť