Faktúra č. DFB/19/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre školu
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 376,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2019 čistiace prostriedky Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 376,15 € 06.12.2019 13.12.2019 Objednávka
Tlačiť