Faktúra č. DFB/19/0164
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0164
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby a kriedy
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 42,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2019
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031/2019 | kanc. potreby | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 42,54 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Objednávka |