Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0014 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0029 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0043 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 350,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0058 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 606,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0093 zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0058 zber a odvoz odpadu 03/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0036 zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 15,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0014 zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0315 vyuč. plyn 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 9 165,51 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFK/24/0001 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 Gymnázium Lipany 00161047 JEGON, s.r.o. 36200336 9 840,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0061 výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0308 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0028 Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 21.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0101 VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0075 VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0042 VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0020 VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0008 VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0084 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0085 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 2 772,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0082 Trofeje - športová súťaž volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0092 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 302,35 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0059 Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0046 stavebné a búracie práce v šj Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 2 500,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0070 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »