Faktúra č. DFB/24/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota: 302,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2024 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 302,35 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť