Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0095 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 391,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0096 spotreba energií 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 332,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0102 spotreba plynu 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0097 refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 039,44 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0100 Internet Web Standard 05/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0101 VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0099 služby pevnej siete 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,38 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0062 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 539,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0063 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 241,05 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0093 zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0098 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0092 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 302,35 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0061 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 173,25 € 03.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0060 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 291,70 € 03.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0059 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 317,85 € 02.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
043/2024 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 30.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/47/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 291,70 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0056 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 313,43 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0057 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 475,87 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0058 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 606,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »