Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/002/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 197,76 € 05.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0307 proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0308 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0001 sluzby RAP iSPIN za rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/003/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 441,67 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0002 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 197,76 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0001 mäso pre sj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 574,52 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/001/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 574,52 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0004 Nové verzie MAGMA HCM za 1.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/005/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 245,81 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
001/2024 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 288,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0007 Internet Web Standard 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0009 služby pevnej siete 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,59 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0315 vyuč. plyn 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 9 165,51 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0005 servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »