DFB/22/0170 |
pranie a prenájom rohoží 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
118,15 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/067/2022 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
96,25 € |
19.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/067/2022 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/066/2022 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/115/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
324,85 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0118 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
416,83 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0115 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0117 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
229,17 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0116 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
417,27 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/068/2022 |
soľ tabletová pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/114/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
95,42 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/117/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/116/2022 |
potraviny pre ŠJ - mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
413,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0171 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
96,25 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,68 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
413,58 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |