Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0087 Nové verzie MAGMA II. Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0090 spotreba plynu 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 14.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0079 spotreba energií 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 550,98 € 14.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0088 Tonery do tlačiarne - black náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 108,00 € 13.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0083 kancelársky papier, kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 306,50 € 04.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0073 refundácia režijných nákladov 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 003,66 € 03.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0050 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 184,24 € 19.04.2023 26.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0052 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 788,15 € 20.04.2023 26.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0051 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 189,59 € 19.04.2023 26.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0092 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0053 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 337,94 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0093 obálky malé a doručenky Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 10,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0054 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 504,04 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0055 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 692,44 € 27.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0091 spotreba el. energie 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 617,83 € 14.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0082 záloha - spotreba plynu 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0058 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0057 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 347,46 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0056 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0059 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,19 € 03.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »