Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0263 spotreba plynu 12/2022 preplatok Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -665,29 € 13.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0057 florbalové loptičky, chrániče kolien Gymnázium Lipany 00161047 Necy, s.r.o. 28285425 96,26 € 22.03.2023 30.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0015 servisné práce SPIN 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0017 OP a OS - revízia po havarijnom stave Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 250,00 € 06.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0014 tonery pre školu Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0012 Internet Fiber Power 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0016 pranie a prenájom rohoží 1.1.2023-29.1.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0016 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 435,58 € 07.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0018 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 718,60 € 09.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0017 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 618,21 € 09.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0028 Virtuálna knižnica 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0027 poplatky za mobiné hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,64 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0018 zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0023 spotreba plynu 1,2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0021 spotreba energií 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 657,15 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0022 preprava osôb LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 660,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0020 preprava osôb - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 440,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0029 Kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 116,40 € 14.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0026 Služby pevnej siete 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0025 Web Standard 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »