Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0016 stravovanie za január 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 652,96 € 04.02.2022 22.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0017 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 43,55 € 10.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0016 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 132,79 € 08.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0019 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 242,88 € 07.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0018 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 252,07 € 03.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0014 pranie a prenájom rohoží 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 107,22 € 03.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0013 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0015 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 052,01 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0014 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 002,20 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0012 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 269,39 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0011 mäso a výrobky ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 398,49 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0010 dodávka plynu za 2/2022-záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0022 poplatky za mobilné hovory 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 10.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0020 zber a odvoz odpadu ŠJ - 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 08.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0019 spotreba energie za január 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 165,97 € 08.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0018 príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu Gymnázium Lipany 00161047 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 102,00 € 07.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0023 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 110,64 € 14.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0024 storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -684,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0015 revízia a servis hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 331,36 € 08.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0013 poplatok za hovory 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,72 € 08.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »