Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0057 Soľ tabletová, ovládacia páčka Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 70,80 € 04.04.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0056 toner, kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 107,40 € 04.04.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0046 elektrina 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 537,16 € 10.03.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0060 nové verzie MAGMA - 2Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0059 systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0064 výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0050 zemiaky ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 396,00 € 01.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0052 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 16,39 € 05.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0051 potravinyŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 148,43 € 01.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0049 zelenina ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 249,42 € 01.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0058 pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 133,90 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0065 Servisné práce - regulácia ovládania kotlov Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 120,00 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0063 dodávka plynu za 4/2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0072 Spotreba energií za mesiac 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 635,22 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0071 servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2022-30.6.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0074 zber a odvoz odpadu 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 45,60 € 19.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0066 oprava práčky SJ Gymnázium Lipany 00161047 Anton Hromjak 51001527 85,00 € 04.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0070 poplatky za tel. služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 07.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0069 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,72 € 07.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0067 elektrická energia za marec 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 581,09 € 07.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »