Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
SF/001/2024 poskytnutie obeda a prenájom priestorov pri príležitosti Dňa učiteľov Gymnázium Lipany 00161047 Daniela Pribolová 43782302 674,16 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/46/2024 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 77,73 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
038/2024 Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 198,00 € 26.03.2024 26.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
039/2024 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 22.04.2024 27.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
040/2024 vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 Gymnázium Lipany 00161047 JEGON, s.r.o. 36200336 9 840,00 € 01.04.2024 30.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
041/2024 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 302,35 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
043/2024 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 30.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
042/2024 preprava osôb Lipany - Krakow 16.4.2024 preprava osôb Krakow - Lipany 20.4.2024 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 1 440,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/47/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 291,70 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
044/2024 doprava osôb ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Lena Romański Dariusz 8681505862 370,00 € 15.04.2024 15.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0307 proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0001 sluzby RAP iSPIN za rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0308 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0003 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 441,67 € 17.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0002 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 197,76 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0001 mäso pre sj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 574,52 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »