Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/21/0001 mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 47,99 € 04.03.2021 10.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0027 oprava školského rozhlasu Gymnázium Lipany 00161047 Anton Cpin 35060395 145,00 € 08.03.2021 10.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0032 respirátory Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 292,00 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0029 spotreba energie za február 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 29,32 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0033 tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 552,16 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0028 elektr. energia za február 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východ. energetika 36211222 228,22 € 08.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0034 Gymnázium Lipany 00161047 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 971,88 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0031 poplatky za hovory za február 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 45,17 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0030 poplatky za VÚC NET za február 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0035 poplatky za mobilné hovory za február 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 12.03.2021 17.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0036 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 330,97 € 12.03.2021 17.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0037 oprava signalizačného zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 55,00 € 19.03.2021 24.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0038 toner Xeroc 3117 Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,00 € 23.03.2021 26.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0003 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 77,02 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0004 mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 71,40 € 31.03.2021 08.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0044 výkon technika PO a BOZP za 1 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 07.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0043 zber a odvoz odpadov za 3/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 06.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0007 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 83,60 € 01.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0005 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 77,08 € 07.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0041 internet Fiber Power - 4/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 06.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra