Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0228 Internet Web Standard 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0209 spotreba el. energie 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 194,35 € 19.09.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0110 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 155,21 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0107 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 88,55 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0106 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 533,50 € 29.09.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0105 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 953,07 € 29.09.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0108 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 311,16 € 03.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0104 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 490,94 € 29.09.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0109 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 669,45 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0214 Systémová podpora MAGMA od 1.7.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0213 služby Bezpečnostného centra 25.9.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 1,20 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0212 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 989,00 € 28.09.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0216 výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0220 soľ do myčky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 78,00 € 05.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/071/2023 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 311,16 € 29.09.2023 07.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0103 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 467,50 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0101 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 241,63 € 27.09.2023 06.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0102 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 578,54 € 28.09.2023 06.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/071/2023 Soľ tabletová pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 78,00 € 22.09.2023 06.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/211 Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 2 220,00 € 28.09.2023 04.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »