DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/134/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0136 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0137 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0135 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/073/2022 |
elektronické Portfólia FinQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/133/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
316,31 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/072/2022 |
Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/132/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/130/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/131/2022 |
Potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0180 |
systémová podpora MAGMA 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
Poskytovanie služieb ochrany osobných údajov 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
Virtuálna knižnica 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
200,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
spotreba energií 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
729,51 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
revízia elektroinštalácie budov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |