Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0189 poplatky za VÚC NET 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2022 21.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0188 poplatky za hovory 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,77 € 06.10.2022 21.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0187 Web Standard 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 06.10.2022 21.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/134/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 484,38 € 14.10.2022 21.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0136 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 281,75 € 13.10.2022 20.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0137 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 487,45 € 13.10.2022 20.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0135 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 265,49 € 13.10.2022 20.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/073/2022 elektronické Portfólia FinQ Gymnázium Lipany 00161047 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 800,00 € 14.10.2022 20.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/133/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 316,31 € 12.10.2022 18.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/072/2022 Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 549,60 € 07.10.2022 18.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/132/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 487,45 € 12.10.2022 13.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/130/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 265,49 € 12.10.2022 13.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/131/2022 Potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 281,75 € 05.10.2022 13.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0180 systémová podpora MAGMA 3.Q Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0178 Poskytovanie služieb ochrany osobných údajov 3.Q Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0181 Virtuálna knižnica 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0179 výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 200,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0182 zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0190 spotreba energií 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 729,51 € 10.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0177 revízia elektroinštalácie budov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 2 437,00 € 29.09.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »