Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0025 Web Standard 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0024 poplatky za hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,77 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0019 spotreba el. energie 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 874,54 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0013 spotreba plynu 1-2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0030 refundácia režijných nákladov 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 789,48 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/003/2023 kontrola a revízie hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 442,92 € 03.02.2023 18.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0019 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 289,76 € 14.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0021 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 275,29 € 16.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0020 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 492,88 € 16.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/006/2023 oprava WC - škola Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 772,78 € 17.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/013/2023 preprava osôb Lipany - Ružbachy a späť Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 1 100,00 € 16.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/010/2023 Vyučovanie LK od 30.1.2023 do 3.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/009/2023 Vyučovanie LK od 13.2.2023 do 17.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/022/2023 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,07 € 09.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/012/2023 Obedy , skipasy pre 37 osôb Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 2 940,00 € 10.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/011/2023 Obedy , skipasy pre 37 osôb Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 3 885,00 € 27.01.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/006/2023 odstránenie havárie v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 664,94 € 16.01.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0031 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 442,92 € 06.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0032 odstránenie havárie v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 664,94 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0033 oprava WC v hlavnej budove Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 772,78 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »