Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/044/2022 Mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 457,19 € 23.03.2022 24.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0044 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 457,19 € 24.03.2022 29.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0084 elektrina 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 456,80 € 09.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0183 spotreba elektrickej energie 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 454,69 € 07.10.2022 26.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0179 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 452,55 € 21.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/175/2022 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 452,55 € 20.12.2022 23.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0126 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 447,83 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/036/2022 tonery do tlačiarne Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 439,20 € 23.05.2022 25.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0093 tonery farebné - 3 ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 439,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/109/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0114 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 12.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/042/2022 potravinySJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 429,33 € 21.03.2022 22.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0042 potravinyŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 429,33 € 22.03.2022 29.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/091/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 418,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0091 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 418,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/111/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 417,27 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0116 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 417,27 € 19.09.2022 21.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0118 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 416,83 € 19.09.2022 21.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/113/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 416,83 € 13.09.2022 29.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/116/2022 potraviny pre ŠJ - mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 413,58 € 20.09.2022 23.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »