Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/22/0164 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 477,60 € 30.11.2022 06.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/141/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 417,41 € 28.10.2022 04.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0146 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 417,41 € 03.11.2022 07.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0233 spotreba energií 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 380,73 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/089/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 351,47 € 30.05.2022 04.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0089 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 351,47 € 31.05.2022 09.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/046/2022 Výroba propagačných materiálov Gymnázium Lipany 00161047 Reklama Lipany s. r. o. 52651606 1 331,64 € 27.05.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0098 Výroba propagačných materiálov Gymnázium Lipany 00161047 Reklama Lipany s. r. o. 52651606 1 331,64 € 30.05.2022 15.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/062/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 272,81 € 28.04.2022 02.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0062 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 272,81 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0047 spotreba energií 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 196,76 € 10.02.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0086 spotreba energií apríl 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 160,89 € 09.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/082/2022 čistiace prostriedky pre školu a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 1 120,00 € 23.11.2022 23.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/076/2022 učebnice Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 116,50 € 27.10.2022 01.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0200 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 116,50 € 28.10.2022 03.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0228 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 1 112,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0216 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 103,48 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2022 lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 1 085,00 € 10.03.2022 14.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0045 lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 1 085,00 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0015 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 052,01 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »