Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/067/2022 kancelárske potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 96,25 € 19.09.2022 20.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0172 kancelárske potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 96,25 € 20.09.2022 23.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0249 pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 97,58 € 07.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/085/2022 tovar na údržbu ŠJ - svietidlá Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 99,26 € 15.11.2022 05.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0225 tovar na údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 99,26 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/042/2022 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0109 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 09.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/083/2022 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 30.11.2022 05.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/086/2022 vodoinštalatérske práce v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Bujňák 41517245 100,00 € 23.11.2022 05.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0226 vodoinštalatérske práce v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Bujňák 41517245 100,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0236 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/051/2022 Van Gogh National Gallery olejový pastel 24ks, akvarel kalíšky 24 ks box Gymnázium Lipany 00161047 ZGABUR Štefan 34820710 100,60 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0122 Olejový pastel - UA Gymnázium Lipany 00161047 ZGABUR Štefan 34820710 100,60 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
003/2022 príprava váh k úradnému overeniu Gymnázium Lipany 00161047 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 102,00 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0018 príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu Gymnázium Lipany 00161047 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 102,00 € 07.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/065/2022 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 102,88 € 30.08.2022 07.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0160 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 102,88 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/038/2022 toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 103,68 € 23.05.2022 26.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0094 toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 103,68 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0062 Poskytovanie služieb ochrana osobných údajov 1.Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 28.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »