026/2021 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
027/2021 |
odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a opakovaná odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
028/2021 |
oprava signaliz. zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0095 |
poplatky za mobilné hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0038 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
232,10 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
366,51 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
030/2021 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
029/2021 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0086 |
stravovanie za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,36 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0040 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
297,37 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0039 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
7,37 € |
14.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0042 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
109,08 € |
16.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0041 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
321,19 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0043 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
287,46 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0044 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
296,65 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |