Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/23/0093 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 99,24 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0194 tovar na vybavenie kuchyne v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 979,63 € 12.09.2023 26.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0202 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 79,10 € 12.09.2023 26.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
5/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.09.2023 13.09.2023 12.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0192 Virtuálna knižnica 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0198 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 163,00 € 08.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0201 Internet Web Standard 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/068/2023 chlieb, žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 31,03 € 08.09.2023 19.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0200 služby pevnej siete 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,52 € 08.09.2023 26.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0199 VBA prístup - služby pevnej siete 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.09.2023 29.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0091 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 595,83 € 07.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0197 spotreba plynu 9/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 06.09.2023 29.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0092 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 224,38 € 05.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0190 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 82,62 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0189 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 100,61 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/062/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 163,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0089 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 47,90 € 04.09.2023 12.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0191 refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 81,32 € 04.09.2023 14.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0196 Internet Fiber Power 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 04.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/066/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 224,38 € 01.09.2023 07.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »